Číslo faktúry: 2/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice
Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: zálohová platba hmotnej núdze za február 2015
Fakturovaná suma: 2500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.01.2015
Dátum doručenia: 05.02.2015
Datum zverejnenia: 09.02.2015