Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, ŠJ
Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze - marec 2017
Fakturovaná suma: 226.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2017
Dátum doručenia: 03.04.2017
Datum zverejnenia: 03.04.2017