Číslo faktúry: Vyúčt.hmotn.núdze 5
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice
Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyúčt.hmotn.núdze za mesiac 5/2018
Fakturovaná suma: 271.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum doručenia: 04.06.2018
Datum zverejnenia: 05.06.2018