Číslo faktúry: 120100419
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: UNISA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Materiál
Fakturovaná suma: 97.36 € s DPH
Dátum doručenia: 10.07.2012
Datum zverejnenia: 10.07.2012